公司治理專區
內部稽核
內部稽核組織
本公司內部稽核單位為獨立職能隸屬董事會,主要在協助董事會與管理階層掌握內部控制、作業流程與風險管理之運作情形。稽核結果與改善進度,將依規定向審計委員會及董事會說明。
執行情形
內部稽核以風險導向為原則,依年度規劃進行例行查核,並視需要辦理專案查核。稽核完成後提出報告與建議,並追蹤相關單位改善措施之落實,以促進制度持續精進與營運效率提升。
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內部稽核
內部稽核組織
本公司內部稽核單位為獨立職能隸屬董事會,主要在協助董事會與管理階層掌握內部控制、作業流程與風險管理之運作情形。稽核結果與改善進度,將依規定向審計委員會及董事會說明。
執行情形
內部稽核以風險導向為原則,依年度規劃進行例行查核,並視需要辦理專案查核。稽核完成後提出報告與建議,並追蹤相關單位改善措施之落實,以促進制度持續精進與營運效率提升。